หน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน
- งานเผยแพร่ แนะนำ ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการดำเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
- งานตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- งานให้คำปรึกษาแนะนำหลักเกณฑ์ หรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ
- งานสอบทานระบบการควบคุมภายใน
- งานประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของระบบต่างๆ
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลของหน่วยงาน
- งานเกี่ยวกับแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
- งานการเงิน บัญชี และพัสดุของหน่วยงาน
- งานธุรการ งานสารบรรณของหน่วยงาน
- งานพัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
- งานสอบทาน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลของหน่วยงาน
- งานประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการใช้และรักษารถส่วนกลาง
คู่มือการจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
คุ๋มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
คู่มือการจัดประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม
คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
คู่มือแนวทางปฏิบัติการควบคุมพัสดุ(วัสดุและครุภัณฑ์)
คู่มือแสดงขั้นตอนการขอยื่นเอกสารขอรับค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป
คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ
คู่มือการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tel : 034-512-477 ต่อ 118
แผนการตรวจสอบภายใน
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
กฎบัตร
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการตรวจสอบประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน และจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการตรวจสอบประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-รายงานสรุปผลการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการตรวจสอบประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการตรวจสอบประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานการให้บริการศูนย์ฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
- รายงานการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ของกองการเจ้าหน้าที่
- รายงานผลการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ของกองคลัง
รายงานผลการตรวจสอบประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานด้านการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง
- รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษารถยนต์ของโรงเรียนอบจ.กจ.๒(บ้านหนองอำเภอจีน)
- รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจำหน่ายพัสดุของอบจ.กจ.
- รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.กจ.
-รายงานผลการตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.กจ.
-รายงานผลการตรวจสอบงานสารบรรณกลางอบจ.กจ.ง
-รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
-รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ด้านการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
รายงานผลการตรวจสอบประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
- การดำเนินงานด้านการขออนุมัติกันเงินและการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินของอบจ.กจ.
- การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของอบจ.กจ.
-รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุฯ
-รายงานผลการตรวจสอบการบริหารพัสดุ กองช่าง